南方公司迎接2020-2021年财务收支审计

发布日期:2022-05-02 发布来源:财务管理部 阅读量:1,141次

4月18日至29日,四川华信会计师事务所对南方公司所辖隆纳路、纳黔路进行了2020-2021年财务收支审计。审计人员通过查阅原始凭证、日常管理台账、问询了解、实地盘点等方式,对公司食堂管理、资产管理、车辆管理、财务管理、工程管理以及三公经费等方面进行了审计。

4月29日,在公司四楼会议室审计人员通过座谈的方式,通报了此次审计过程中发现的问题及存在的风险,对所涉问题进行了全面分析,并提出整改建议。

公司党委委员、副总经理董超出席座谈会并讲话,他指出南方公司将针对此次审计中发现的问题,结合工作实际,制定整改措施,分解目标任务,抓实抓细问题整改,完成审计工作。他强调,在工作中要及时发现业务流程的薄弱环节,严格按照制度开展各项业务工作,及时规避风险,持续完善相关内控管理制度,优化财务管理体系,促进南方公司健康持续发展。